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    網(wǎng)上納稅申報流程

    網(wǎng)上納稅申報流程

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    1、網(wǎng)上納稅申報流程+流程圖(很具體、細(xì))申報網(wǎng)上納稅的流程:1.納稅人向國稅局的征管部門提出網(wǎng)上申報納稅申請,經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,正式參與網(wǎng)上申報納稅。2.納稅人向稅務(wù)機關(guān)提供在銀行已經(jīng)開設(shè)的繳稅賬戶,并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。3.納稅人與銀行簽署委托劃款協(xié)議,委托銀行劃繳稅款。4.納稅人利用計算機和申報納稅軟件制作納稅申報表,并通過電話網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機關(guān)的計算機系統(tǒng)。5.稅務(wù)機關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給有關(guān)的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并打印稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證。6.銀行將實際劃繳的稅款信息利用網(wǎng)絡(luò)傳送給稅務(wù)機關(guān)的計算機系統(tǒng)。7.稅務(wù)

    2、機關(guān)接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息,打印稅收匯總繳款書,辦理稅款的入庫手續(xù)。8.納稅人在方便的時候到銀行營業(yè)網(wǎng)點領(lǐng)取稅收轉(zhuǎn)帳完稅證,進行會計核算。具體的報稅流程:月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報,然后去稅務(wù)局交手工財務(wù)報表即可。不清楚的話可以咨詢專管員。一.增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購,-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票.??xuekuaiji.com??【windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】的操作??每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報表----進行報稅)??1)平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類

    3、??ü正數(shù)發(fā)票??ü負(fù)數(shù)發(fā)票??ü帶有發(fā)票清單的發(fā)票??ü帶有銷售折扣的發(fā)票.??2)領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)??3)當(dāng)月發(fā)票的作廢.??4)數(shù)據(jù)的備份等??二.本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項),將進項發(fā)票錄入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作.??具體流程:????增值稅發(fā)票(進項)在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認(rèn)證-----下載認(rèn)證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認(rèn)證----認(rèn)證通知書下載----認(rèn)證結(jié)果查詢---直至認(rèn)證全部OKp8+H

    4、??三.增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.??核銷要帶以下資料去:??一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:??1、已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_??2、《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》??3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿{??二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:??1、已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票????2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿????3、稅控IC卡??四.月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關(guān)資料給稅局2}H??提供的資料如下:"??1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡;??2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張

    5、(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送);??3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項發(fā)票明細(xì)表】(具體來說,Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終;??4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報表》(以下簡稱《領(lǐng)用存月報表》);c??5、發(fā)票購領(lǐng)簿;??6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票A)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有

    6、開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;??7、對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;??8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;??9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件;FtP??10、若企業(yè)有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機號)

    7、準(zhǔn)備進行網(wǎng)上納稅申報J??將【防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中??具體流程如下:??登陸一機多票開票子系統(tǒng),點擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖:#C:BX9??2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,??3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口:請用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電

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